Servicio
Fiscalidad para e-commerce y venta en Amazon
Llevamos la fiscalidad de empresas y autónomos que venden online en España y en varios países de la UE: IVA multipaís, marketplaces y contabilidad al día. En remoto, para toda España.
Para quién
Si vendes online, tu fiscalidad no es la de un negocio local.
Vender en marketplaces y en varios países cambia las reglas: el IVA deja de declararse en un único sitio, aparecen obligaciones en otros Estados miembros y las cifras dejan de salir del banco para salir de los informes de la plataforma. La mayoría de los problemas que vemos no vienen de un error de cálculo, sino de un modelo mal montado desde el principio.
- Empresas y autónomos con tienda propia (Shopify, WooCommerce) o venta en marketplaces
- Vendedores de Amazon que envían a varios países de la UE o tienen logística en más de uno
- Negocios que ya están en ventanilla única o con registros de IVA fuera de España y necesitan ordenarlo
- Proyectos que empiezan a vender fuera y quieren montarlo bien desde el primer envío
Qué cubre
Todo el cumplimiento del vendedor online, en un solo sitio.
Del IVA multipaís a la contabilidad de las liquidaciones de la plataforma, con un responsable asignado.
IVA de e-commerce multipaís (OSS y modelo 369)
Análisis de si te conviene o te obliga la ventanilla única, alta en el régimen y presentación periódica del modelo 369, con el reparto correcto por país y tipo impositivo.
Operaciones intracomunitarias (ROI y modelo 349)
Alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios y validación de tu NIF-IVA en el VIES, más la declaración recapitulativa de compras, ventas y transferencias de tu propio stock entre países.
Informes de IVA de Amazon y conciliación contable
Interpretamos los informes de IVA y de transacciones que Amazon pone a disposición del vendedor y los conciliamos con tu contabilidad antes de presentar nada, en lugar de declarar sobre datos sin contrastar.
Contabilidad de marketplaces
Registro correcto de comisiones, tarifas de logística, devoluciones, reembolsos y liquidaciones de Amazon y Shopify, para que el resultado contable refleje el margen real y no el importe neto que llega al banco.
Obligaciones en otros países de la UE y coordinación
Determinamos dónde existe obligación de registro de IVA local, cuándo puede surgir establecimiento permanente y qué corresponde a cada jurisdicción, coordinándonos con asesores locales cuando hace falta.
Fiscalidad general del vendedor online
Impuesto de Sociedades, IRPF, retenciones, requisitos de facturación y adaptación a los sistemas de facturación verificable (Verifactu). El día a día fiscal, con el mismo equipo.
Cómo trabajamos
En remoto, para toda España.
Este servicio se presta íntegramente en remoto a clientes de cualquier punto de España. La documentación y los informes se intercambian en digital, las reuniones se hacen por videollamada y tienes un responsable con nombre al otro lado. Nuestro despacho está en Elche (Alicante), pero para la fiscalidad de e-commerce no necesitas estar cerca.
No partimos de teoría. El equipo gestiona de forma habitual la fiscalidad real de negocios de e-commerce multipaís: ventas de Amazon en cinco países, ventanilla única, operaciones intracomunitarias y un establecimiento permanente en Italia. Sabemos qué informe genera cada plataforma, qué dice y en qué punto concreto suelen dejar de cuadrar las cifras.
Somos, además, la asesoría que revisa los criterios fiscales de Qualiax Fiscal, el software de fiscalidad y analítica para vendedores de Amazon y Shopify.
- Servicio en remoto a toda España
- Un responsable asignado, no un buzón genérico
- Conciliación de los informes de plataforma con la contabilidad
- Coordinación con asesores locales cuando hay obligaciones fuera de España
- Primera consulta gratuita, sin compromiso
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Preguntas frecuentes
- ¿Necesito darme de alta en el OSS (ventanilla única)?
- El OSS permite declarar en España, en una sola autoliquidación, el IVA de las ventas a distancia a consumidores finales de otros países de la UE. Superado el umbral común establecido para el conjunto de la Unión, el IVA debe ingresarse en el país del consumidor; el OSS es el régimen que permite hacerlo desde España en una sola autoliquidación, en lugar de registrarse país por país. No cubre el stock almacenado fuera de España: si tu mercancía se guarda en otro país, lo habitual es necesitar además un registro de IVA local. Conviene revisar el caso antes del alta, porque condiciona cómo facturas desde ese momento.
- ¿Cómo declaro el IVA de mis ventas de Amazon?
- Depende de dónde esté el stock y de quién sea el comprador. Las ventas a consumidores de otros países de la UE enviadas desde España se declaran normalmente por ventanilla única; las ventas dentro de España, en el modelo 303; y los traslados de mercancía propia entre almacenes de Amazon en distintos países son transferencias intracomunitarias que hay que declarar y que suelen obligar a registrarse en el país de destino. El punto de partida son los informes de IVA que Amazon pone a disposición del vendedor, que conciliamos con la contabilidad antes de presentar.
- ¿Qué es el modelo 369?
- Es la autoliquidación con la que se declara en España el IVA correspondiente a otros Estados miembros bajo los regímenes de ventanilla única. Se presenta de forma independiente del modelo 303: el 303 sigue recogiendo la actividad sujeta a IVA español y el 369 reparte lo que corresponde a cada país con su propio tipo impositivo. El error más frecuente es duplicar operaciones o dejarlas fuera por no delimitar bien qué va en cada modelo.
- ¿Cuándo tengo que registrarme a efectos de IVA en otro país de la UE?
- El supuesto más habitual es tener stock almacenado en ese país —típico en los programas de logística paneuropea de Amazon—, porque las ventas locales realizadas desde ese almacén quedan fuera de la ventanilla única. También puede exigirse por realizar allí determinadas operaciones o por disponer de establecimiento permanente. Analizamos dónde está realmente tu mercancía y qué obligaciones genera, antes de que lleguen requerimientos.
- ¿Qué son el ROI y el modelo 349, y cuándo me afectan?
- El ROI (Registro de Operadores Intracomunitarios) es el alta que da validez a tu NIF-IVA en el censo europeo VIES; sin ella, proveedores y clientes intracomunitarios no pueden operar contigo sin IVA. El modelo 349 es la declaración recapitulativa donde se informan esas operaciones, incluidas las transferencias de tu propio stock a almacenes de otros países. Si vendes por Amazon con logística en más de un país, lo normal es que te afecten los dos.
- ¿Trabajáis con vendedores de fuera de Elche o de Alicante?
- Sí. La fiscalidad de e-commerce la prestamos en remoto a toda España: documentación e informes en digital y reuniones por videollamada, con un responsable asignado. El despacho está en Elche (Alicante), pero para este servicio la ubicación del cliente es indiferente.
¿Te cuadra el IVA de tus ventas online?
Cuéntanos dónde vendes y dónde tienes el stock. En la primera consulta, gratuita y sin compromiso, te decimos qué obligaciones tienes y qué hay que ordenar.